预算支出报账会审联签单及其它202306(适用于线下报销)
尊龙凯时报账审批单
预算部门: 年 月 日
费用名称 |
| 报账金额 (小写) |
| 计财处 审核 |
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报账金额 (大写) |
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支出说明:
附件张数: 经办人: | 会审联签 | ||||||
部门预算列支渠道 |
| 财务校领导审批 | |||||
部门负责人意见 |
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双高项目预算 | ¨一.加强党的领导 ¨二.建设德技并修育人体系 ¨三.建设高水平师资队伍 ¨四.推进专业集群发展(¨护理¨临床¨药学) ¨五.推进新型基础设施建设 ¨六.提升科技创新能力 ¨七.提升社会服务能力 ¨八.提升国际化水平 | ||||||
专业群项目预算 | ¨一.人才培养模式创新 ¨二.课程教学资源建设 ¨三.教材与教法改革 ¨四.教师教学创新团队 ¨五.实践教学基地 ¨六.技术技能平台 ¨七.社会服务 ¨八.国际交流与合作 ¨九.可持续发展保障机制 | ||||||
收 款 人 | 户名 |
| 财政 支付 渠道 | 一般公共预算 □上年 □本年 | |||
账号 |
| 专户资金 □上年 □本年 | |||||
开户行 |
| 其他资金 |
2023年6月制
尊龙凯时借支单
借支部门: 年 月 日
借支人 |
| 借支金额(小写) |
| 财务审批: | |||
借支金额 (大写) |
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借支原因:
借支人签名: | |||||||
财务校领导审批: | |||||||
部门负责人填写 | 借支经费 渠道说明 |
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部门负责人 审批意见 |
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收 款 人 | 户名 |
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账号 |
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开户行 (具体) |
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财政支付 渠道安排 | □财政性资金 指标: | ||||||
□非财政性资金 指标: | |||||||
□ 其它资金 |
***重要提示:根据财务管理制度规定,单位职工因公借款应及时报销、还款。借款人归还借款或冲账时间自借款之日起不允许超过三个月,借款人员前款未清,不得续借。(若不能及时还款的,将从工资中扣除还款)。谢谢大家配合!!
尊龙凯时领款单
部门: 年 月 日 第 号
领到_____________________
人 民 币 (大写)__________________________________________
| 金额 (小写) | |||||||||||
万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||||
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领款用途说明: | ||||||||||||
主管人 批 准 |
| 部门负责人意 见 |
| 领款人 盖 章 |
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会计 出纳
原始凭证粘贴单
(必填项)所附单据张数 _____________张 金额_______________
各位老师:
为了规范尊龙凯时会计基础工作,保证会计凭证整洁美观,请您在粘贴原始凭证时注意以下事项:
1、原始凭证要分类粘贴,办公用品发票、车票、进餐费发票、图书发票等不能贴在同一张粘贴单上;差旅费还应填写差旅费报销单;履行报销手续。
2、原始凭证按从右到左的顺序次第粘成鱼鳞状,保持原始凭证分散均匀、平整,避免集中贴在原始凭证的某一部位。同类票据大小不一样,按照先小后大的顺序粘贴。
3、报销审批单要素齐全,金额大小写相符,汉字大写数字规范(零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万),涂改无效。
如果您在粘贴原始凭证过程中有疑问,请向财务处咨询,感谢您对财务处工作的理解和支持。 财务处联系电话:6354138
尊龙凯时出差审批表
申请人 |
| 所在部门 |
| 出差时间 | 自 年 月 日至 年 月 日,预计 天 晚。 | |||||
出差人员、 目的地 和事项 |
| 出差路线和 行程安排 | 列明具体时间、地点:
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计划使用的交通工具
| 飞机 □ 火车 □ 船舶 □ 汽车□ 其他:________ | |||||||||
用车审批 (需要公务派车的填写) | 办公室意见:
| 分管办公室校领导审批: | ||||||||
申请差旅费用总额(元) |
| 经费来源 |
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部门/项目 负责人审批 |
| 经费预算部门负责人审批 |
| 校领导 审 批 |
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申报日期: 年 月 日
说明:1、参会或参训的请将相应通知和批准意见的复印件附后。
2、此审批表作为差旅费报账之依据、于报账时随报账单据一并提交审核。
3、省内出差:学院职工使用本部门经费出差的只需要由学院院长审批同意即可;学院使用教务、科研等部门经费的除学院院长同意外,只需经费管理部门
负责人审批同意即可,分管领导暂定不签批;行政管理部门出差的,需本部门负责人和分管校领导审批同意;学院院长和各部门负责人出差还需按规定向
主要领导做好签批或汇报。
4、省外出差:除省内审批手续外,省外出差均需向校长报告并同意,确有必要乘坐飞机的需报校长同意;
尊龙凯时旅差费报销单
部门: 填报人 填报日期: 年 月 日 单位:元
姓名、职级 |
| 出差时间 | 实际 天 晚 | 备注 |
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日期 | 起讫地点 | 飞机、车、船费 | 其他费用 | |||||||||
月 | 日 | 起 | 讫 | 类别 | 金额 | 项目 | 标准 | 计算天数(基数) | 核报金额 | |||
11 | 04 |
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| 住宿费(限额报销) |
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11 | 25 |
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| 伙食补助费 | 100 |
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11 | 28 |
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| 市内交通费补助 |
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12 | 12 |
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|
| 其他杂费 |
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12 | 12 |
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小 计 |
| 小 计 |
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总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 总计金额(小写) |
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