1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集
团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实
施;
2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济
合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
3、根据干部管理权限,
负责对所属企业的分支机构及分、
子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;
4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、
合理
性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;
5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工
作,并对其内部审计工作质量进行检查;
6、负责按照规定建立集团内部审计档案,
组织开展内部
审计人员的业务知识培训;
7、完成领导交办的其他工作。
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