岗位职责:1、负责组织制度控制测试;2、对集团及所属各子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;3、协助组织完成各类常规审计及专项审计;4、负责资金收付业务、信息数据管理等日常审计工作。相关要求:1、 财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;2、 具有注册会计师或审计师资格;3、 三年以上审计管理经验;4、 熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;5、 优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
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