岗位职责
1、负责应收账款和预收账款的管理、录入,跟踪、监督各部门的执行情况,按照公司制度的规定,做好所管部门的相关单据的审核及妥善保管填报;
2、根据销售合同或销售订单对销售货物的价格进行审核;
3、销货单据必须有相关发货或送货人员的签字及物流货运单,已结款的及时做好收款单交出纳签字确认收款,未结款的必须有收货方签字确认:
4、按照公司制度的规定,按时与相关的往来单位对账,随时保证往来账目清晰正确,督促相关人员收款;
5、建立健全领用单据台账,认真负责地填写台账;
6、开具销售发票,认真做好发票的填开工作,做到及时转交或寄送,并做好发票的使用登记工作;
7、按各业务部门的要求,定期按时编制相应的业务报表;
8、单据审核无误、走完相关流程,整理后分三次于每月10日、20日、月末交给做账人员填制凭证;
9、完成财务主管交付的其他工作。
任职资格
1、掌握基础会计、财务会计及财会工作的理论和技能知识,熟悉管理会计及审计工作知识,懂得计算机应用理论知识;
2、了解会计法、经济法、统计法、税法等经济法规,熟悉财务制度;
3、熟悉企业经营的业务活动流程,具有一般企业管理知识;
4、具有良好的语言沟通和书面表达能力;
5、具有一定的电脑知识,能够熟练应用Excel和Word,熟悉用友财务软件或金蝶财务软件;;
6、具有相关工作经验的优先;
- 联系地址
- 昆明市经济开发区顺通大道国际银座C3栋16楼