工作职责: 1、协助制定并完善公司内部审计和控制体系及内部审计制度、流程等; 2、制定公司年度常规内部审计项目计划并独立或配合实施; 3、负责集团内部各个经营单位的审计工作,组织、实施具体内部审计项目,对集团各职能部门进行审计工作; 4、负责对审计报告中涉及问题的处理及管理建议等落实情况进行跟踪落实;根据审计工作中发现的管理漏洞及经营风险提出相关管理建议; 5、负责公司内外部举报和反馈信息的受理和组织调查; 6、完成直接上级交办的其他审计事项; 任职资格: 1、大学大专及以上学历,经济、财务、法律、管理、审计等相关专业优先; 2、在企业内部审计部门工作3年(含)以上;内部控制工作经验者优先; 3、熟悉企业财税法规、风险和内部控制体系,掌握企业基本的经营管理和财务管理流程; 4、具有较强的逻辑分析能力和判断能力,清晰和有条理的文字表达、组织能力以及报告撰写能力,具备较强的内外部沟通协调能力和组织能力等; 5、国际注册内审师(CIA)优先。 6、工作地点:织金县 薪资待遇:5000元/月起。